t3用友如何改年初数用友t3如何年结

财经要闻 阅读 81 2024-07-12 17:03:25

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用友年初开账和年中开账的区别我使用用友U8时,修改了上一年的凭证,本年年初余额和上年的年末余额就不同了,应该如何调整用友软件导入上年末财务数据时发现损益类科目有期初数,应如何补救请问用友t3如何进行年度帐反结转用友年初开账和年中开账的区别其实影响都不大。年初开张要补录凭证,年终开账年初数要输入期初余额和累计借贷方才能出来。损益类每月都结转为0。出损益表的时候本年累计的时候录入了累计借贷方,到时候出的数据才是对的,其他都没什么影响。

我使用用友U8时,修改了上一年的凭证,本年年初余额和上年的年末余额就不同了,应该如何调整有可能是下年的会计的科目的二级和上年不一样,有可能会是系统结转的时候的自身问题。只需要进入到本年,去总账-设置-期初余额中把这个科目的数据改成和上年一样就可以了。

用友软件导入上年末财务数据时发现损益类科目有期初数,应如何补救用友软件导入上年末财务数据时发现损益类科目有期初数,补救措施如下:

1、上年末补做凭证,损益类科目余额全部结转为零,重新导数据,工作量很大,而且造成随意改账的印象;

2、在本年账套里通过以前年度损益调整科目将损益类科目余额结转为零,并且把以前年度损益调整科目余额结转到利润分配

请问用友t3如何进行年度帐反结转1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据5、2011年账目记账、结账。备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!

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